微信上访问
手机上访问
公开动态
当前位置:政务公开>公开动态

2016年洛阳市行政服务中心部门决算公开说明

时间:2017-09-19

来源:市行政服务中心

2016年洛阳市行政服务中心部门决算公开说明
 
一、部门机构设置、职能
  洛阳市行政服务中心(市行政事业单位效能促进局、市110联动办公室)。中心内设9个科室,分别为办公室、业务协调科、督查科、效能促进科、110联动督办科、110联动网民诉求办理科、110联动技术保障科、机关党委、监察室。
      市行政服务中心(市行政事业单位效能促进局、市110联动办公室)主要有五项职能:一是对窗口工作人员的工作情况进行监督管理,并负责窗口人员的年度考核工作;二是督查、规范进厅项目,确保行政审批项目按要求在中心集中公开办理;三是对各县(市、区)、市直各部门、各相关行业的效能工作进行监察督导,负责全市行政审批电子监察工作;四是负责全市110联动和网民诉求事项的受理、交办、协调、督办、检查、回访、考核、公示等工作;五是负责全市行风建设,组织协调全市有关部门、行业参加“行风热线”节目,并做好回访、督办、考核、公示等相关工作。
二、决算说明
(一)收入支出决算总体情况
2016年度收入总计805.58万元,其中:财政拨款收入805.58万元,年初结转和结余2万元。与2015年相比,收入增加107.98万元,增加13%。主要原因是增加了行风热线经费和人员工资调整。
2016年度支出总计803.58万元,其中:一般公共服务支出803.58万元。与2015年相比,收入增加105.98万元,增加13%。主要原因是增加了行风热线经费和人员工资调整。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为803.58万元。 一般公共服务(类)财政事务(款)支出803.58万元,具体情况如下:
1、一般公共服务支出734.48万元,占比91%,主要用于主要用于人员经费、日常公用经费、办公楼水电暖经费、物业管理费、网络租金、网络维护维修经费、印制经费、行政服务短信通知、评价系统短信经费、110联动短信语音提醒回访系统运行经费、110联动终端单位、窗口工作人员业务培训经费、行政服务工作专项经费等。。
2、教育支出1.97万元,占比0.24%,主要用干部培训费用。
3、医疗卫生与计划生育支出35.12万元,占比4.4%,主要用于行政事业单位医疗。
4、住房保障支出32.01万元,占比4%,主要用于住房公积金。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为7万元,其中:
1、因公出国(境)费决算0元。
2、公务用车购置及运行维护费决算3.21万元。与上年相比减少85%。减少原因是公车改革,公车减少为2辆。公务用车购置支出0元。公务用车运行维护费3.21万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费决算0.58万元。与上年增加了68%。是因为来洛考察人数增多。2016年公务接待全部为国内公务接待,接待6批次、116人次。
(四)其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费支出说明。
2016年本部门机关运行经费支出23.16万元,比上年度减少44.73万元,减少288%。原因:一是2015年年底推行公车改革,二是遵照中央“八项规定”精神,本着厉行节约的原则,减少公务用车运行费开支。
2. 政府采购支出说明。
2016年政府采购支出总额65.86万元,其中政府采购服务支出为65.86万元,占政府采购支出总额的100%。
3. 国有资产占用情况说明。
截至2016年 12 月 31 日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;无单价50万元以上设备。
4. 预算绩效管理工作开展情况说明
2016年本部门对10个重点支出项目进行了绩效评价,分别为110联动短信语音提醒回访系统运行经费;窗口人员午餐补助经费;行政服务工作专项经费;行政服务评价短信经费;行政服务工作抽查经费;重大网络舆情协调处理、110联动督办协调、群众诉求事项回访工作经费;网络维护维修经费;网络租金;服务项目告知单、胸卡、110联动专报印制经费;行政效能电子监察系统维护和行风热线工作经费;
110联动回访系统支持通过语音、短信、人工等多种方式进行回访工作,并实时统计回访结果;面向群众和终端服务单位,提供信息发布、信息提醒、客户关怀等信息沟通服务;同时建立对各终端单位的绩效评估系统,通过回访数据对各终端单位进行交办事项的绩效评估。行政服务中心根据各窗口单位人员配备、事项入驻、授权状况、制度执行、服务质量以及及时办结率、限时办结率、群众满意率等情况,对进驻窗口及其工作人员进行综合考核等。
 
(五)专业名词解释
1. 三公经费:
公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
2. 机关运行经费支出口径:
包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
 
  
  
 
扫一扫在手机打开当前页
上一篇     下一篇     打印本页     关闭窗口     分享: